Podatki 2026 – VAT, CIT, JPK_CIT, KSeF oraz zmiany proceduralne

Cena za uczestnika:
2999,00 PLN (netto)

Kod: 2967/2026/WY
Stacjonarne, 26 października 2026 - 28 października 2026

Miejsce: Zakopane. Radisson Blu Hotel & Residences

 

dofinansowanie kfsue

Miejsce szkolenia:

Radisson Blu Hotel & Residences, Zakopane to 5-gwiazdkowy hotel i kompleks apartamentowy położony w malowniczej części Zakopanego, blisko centrum miasta i widoków na Tatry. Obiekt oferuje nowoczesne, przestronne pokoje i apartamenty z bezpłatnym Wi-Fi oraz komfortowymi udogodnieniami. W hotelu znajdziesz restaurację, bar, centrum wellness i spa z basenem, saunami i siłownią, a także sale konferencyjne i plac zabaw dla dzieci. Goście chwalą jego lokalizację oraz wysoką jakość obsługi.

W cenie:

  • noclegi w pokoju 2-osobowym (doplata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł/doba)
  • pełne wyżywienie,
  • bezpłatny wstęp na basen oraz saune hotelową,
  • uroczysta kolacja,
  • bezprzewodowy internet WI-FI,

Agenda

26.10.2026r. - zakwaterowanie 

27.10.2026r. - I dzień szkolenia

28.10.2026r. - II dzień szkolenia



Szkolenie „Podatki 2026 – VAT, CIT, JPK_CIT, KSeF oraz zmiany proceduralne” zostało zaprojektowane z myślą o dyrektorach finansowych, głównych księgowych oraz kadrze zarządzającej obszarem finansów i podatków w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Program obejmuje kompleksowe omówienie kluczowych zmian w podatku VAT i CIT, w tym praktycznych zasad stosowania estońskiego CIT, nowych obowiązków sprawozdawczych w zakresie JPK_CIT oraz wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Uczestnicy uzyskają uporządkowaną wiedzę na temat wpływu zmian legislacyjnych na bieżące rozliczenia podatkowe, procesy księgowe oraz odpowiedzialność osób zarządzających finansami.

Drugi dzień szkolenia koncentruje się na zagadnieniach systemowych i proceduralnych, w szczególności na najnowszych pakietach deregulacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. oraz planowanych zmianach w Ordynacji podatkowej. Omawiane są konsekwencje nowych regulacji dla organizacji procesów podatkowych, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Szkolenie ma charakter praktyczny i decyzyjny – jego celem jest wsparcie uczestników w przygotowaniu organizacji do nowych obowiązków, uporządkowaniu procedur podatkowych oraz zapewnieniu zgodności rozliczeń z aktualnymi i nadchodzącymi regulacjami prawa podatkowego

 

I. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.

  1. Przegląd najistotniejszych zmian w VAT z perspektywy dużych i średnich przedsiębiorstw
  2. Nowe obowiązki dotyczące ewidencji i raportowania VAT
  3. Istota obowiązku e-fakturowania w systemie KSeF, harmonogram obowiązków dla podatników, w tym duże firmy i pozostałe podmioty
    • obowiązek wystawiania faktur w KSeF od 1 lutego/1 kwietnia 2026 r., w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
    • konieczność aktualizacji systemów finansowo-księgowych i workflow faktur
    • nowe pola referencyjne w JPK_VDEK związane z KSeF i ich wpływ na rozliczenia
    • Implementacja KSeF w praktyce – aktualne terminy, obowiązki dotyczące integracji, a także okres przejściowy dla sankcj

II. KSeF – obowiązkowe e-fakturowanie w praktyce

  1. Harmonogram obowiązkowego stosowania KSeF
  2. Zakres obowiązku i wyłączenia
  3. Wpływ KSeF na procesy księgowe, sprzedażowe i zakupowe
  4. Relacja KSeF – JPK – kontrole podatkowe
  5. Odpowiedzialność podatnika i sankcje po okresie przejściowym

III. VAT w obrocie międzynarodowym, imporcie i logistyce

  1. Import towarów i art. 33a ustawy o VAT
    • rozliczanie podatku w deklaracji
    • warunki formalne i ryzyko utraty uprawnienia
  2. Skład VAT
    • zakres zastosowania i warunki korzystania
    • wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa
    • obowiązki ewidencyjne i kontrolne
  3. System TAX FREE i system kaucyjny
    • e-odprawy TAX FREE – konsekwencje dla sprzedawców
    • stawki VAT przy zmianach podatkowych
    • zasady prowadzenia i archiwizacji ewidencji

IV. CIT – kluczowe zmiany operacyjne i konsekwencje dla polityk podatkowych

  1. Zmiany dotyczące przygotowywania i publikowania informacji o strategii podatkowej – zniesienie obowiązku dla dużych podatników
    • Przegląd wybranych zmian w przepisach CIT
    • Integracja procesów CIT z procesami VAT i JPK

V. JPK_CIT – nowy obowiązek raportowy od 2026 r.

  1. Podstawy prawne i cele wprowadzenia JPK_CIT
  2. Harmonogram wdrożenia dla poszczególnych grup podatników
  3. Zakres raportowanych danych:
    • JPK_KR_PD
    • JPK_ST_KR
  4. Wpływ JPK_CIT na plan kont, politykę rachunkowości i systemy finansowo-księgowe
  5. Powiązania JPK_CIT z JPK_VAT, KSeF i sprawozdawczością finansową

VI. Estoński CIT – stosowanie, ryzyka i konsekwencje finansowe

  1. Warunki wejścia i pozostania w ryczałcie od dochodów spółek
  2. Ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
  3. Wynagrodzenia wspólników i członków zarządu
  4. Rozliczenia przy wyjściu z systemu estońskiego CIT
  5. Estoński CIT w strukturach grupowych

VII. Najnowsze pakiety deregulacyjne – stan prawny i obowiązki 2026 r.

  1. Charakter zmian deregulacyjnych w podatkach – cele i obszary regulacyjne
  2. Zmiany w zakresie podatków VAT oraz CIT wynikające z pakietów deregulacyjnych
  3. Przegląd zmian dotyczących struktury ewidencji i ksiąg rachunkowych oraz e-fakturowania
  4. Wymagania organizacyjne i techniczne dla podatników – jak przygotować przedsiębiorstwo

VIII. Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2026 r. – aspekty proceduralne

  1. Vacatio legis – reguła 6-miesięcznego okresu stosowania nowych przepisów dla rozwiązań niekorzystnych dla podatników
    • Nowe zasady korekt deklaracji podatkowych w trakcie i po kontroli
    • Ochrona praw podatników – doprecyzowanie zasad postępowań kontrolnych
    • Zmiany dotyczące odsetek przy przedłużonych kontrolach podatkowych

IX. Przegląd procesów podatkowych w organizacji – integracja VAT, CIT, JPK i KSeF

  1. Mapowanie procesów podatkowych – jak zapewnić spójność między VAT, JPK_CIT i e-fakturowaniem
  2. Kontrola wewnętrzna i audyt podatkowy – standardy i narzędzia
  3. Wymagania dokumentacyjne – polityki podatkowe, procedury i rejestry

X. Podsumowanie i rekomendacje dla średnich i dużych przedsiębiorstw

  1. Podsumowanie zmian podatkowych 2026 i ich wpływu na organizacje
  2. Lista działań wdrożeniowych i harmonogram priorytetów
  3. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Terminy spotkań

26 października 2026

27 października 2026

28 października 2026

Masz pytanie o to szkolenie?

tel: 22 299 23 23
tel: 690 017 860
szkolenia@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia objęte są możliwością pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Regionalne programy (RP) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym kraju mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Więcej informacji znajdziesz na stronach https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleń wspiera pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Nabory ogłaszają urzędy. Poziom dofinansowania to dla mikro przedsiębiorcy poziom aż 100%. W pozostałych mały, średnich i dużych przedsiębiorstwach można uzyskać 80%.

Sprawdź nasze dofinansowania

Masz problem z zapisem, pobierz:

Podatki 2026 – VAT, CIT, JPK_CIT, KSeF oraz zmiany proceduralne

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Warunki uczestnictwa

wymagane*