Podatek u źródła - problematyka międzynarodowego prawa podatkowego w świetle najnowszych orzeczeń i wyroków

Cena za uczestnika:
590,00 PLN (netto)

390 ,00 PLN dla posiadający abonament PCDK Tax, więcej >
Kod: 2219/2025/ON
On-line, 9 czerwca 2025 - 9 czerwca 2025

Płatności skierowane do kontrahentów zagranicznych wiążą się z poborem podatku u źródła - WHT z ang.Withholding Tax. Podczas szkolenia uwaga skupiona zosatnie na zidentyfikowaniu rodzaju rozliczeń, wiążących się z tego rodzaju obowiązkiem podatkowym. Wiedza teoretyczna zostanie wzbogacona o opis przypadków, które najczęściej występują w działalności firm, jak też takie, które są nieoczywiste i mogą budzić wątpliwości interpretacyjnych.

  • Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”.
  • Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.
  • Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Ulga abolicyjna.
  • Zasady opodatkowania marynarzy.
  • Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
    • definicja należności licencyjnych,
    • poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
      • znaki towarowe,
      • know-how,
      • licencje na programy komputerowe – problematyka end usera,
      • prawa do używania praw autorskich,
      • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
      • użytkowanie urządzenia przemysłowego.
  • Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.
  • Należyta staranność w podatku u źródła - na co należy zwrócić uwagę? Dlaczego może to być niebezpieczne dla płatników?
  • Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Podatek „u źródła” od biletów lotniczych.
  • Świadczenia emerytalne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym:
    • zakres pojęcia „usługi o podobnym charakterze”
    • szczególne rodzaje usług niematerialnych:
      • usługi doradcze,
      • usługi księgowe,
      • usługi badania rynku,
      • usługi prawne,
      • usługi reklamowe,
      • usługi zarządzania i kontroli,
      • usługi rekrutacji i pozyskania personelu,
      • udzielanie poręczeń i gwarancji.
  • Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.
  • Certyfikaty rezydencji:
    • definicja certyfikatów rezydencji,
    • rola certyfikatów rezydencji,
    • forma certyfikatów rezydencji,
    • data ważności certyfikatu rezydencji,
    • omówienie przykładowych certyfikatów.
  • Nowe zasady pobor podatku „u źródła” od 1 lipca 2021 r. Dlaczego nowe przepisy są niezgodne z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania? Zapowiedzi fundamentalnych zmian w poborze podatku u źródła - czym są spowodowane?
    • zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
    • zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”,
    • opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
    • zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
    • certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
  • Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania:
    • metoda odliczenia proporcjonalnego,
    • metoda wyłączenia z progresją.

Termin i czas trwania

9 czerwca 2025: 10:00 - 15:00

Masz pytanie o to szkolenie?

tel: 22 299 23 23
tel: 690 017 860
szkolenia@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia objęte są możliwością pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Regionalne programy (RP) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym kraju mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Więcej informacji znajdziesz na stronach https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleń wspiera pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Nabory ogłaszają urzędy. Poziom dofinansowania to dla mikro przedsiębiorcy poziom aż 100%. W pozostałych mały, średnich i dużych przedsiębiorstwach można uzyskać 80%.

Sprawdź nasze dofinansowania

Masz problem z zapisem, pobierz:

Podatek u źródła - problematyka międzynarodowego prawa podatkowego w świetle najnowszych orzeczeń i wyroków

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Opcje dodatkowe

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Aktualności i informacje o KSeF

Wszystkie aktualności

Doradztwo we wdrażaniu KSeF i rozwiązaniach informatycznych – kompleksowe wsparcie z partnerami IT

W związku z nadchodzącym obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), oferujemy kompleksowe doradztwo przy wdrażaniu rozwiązań zgodnych z nowymi przepisami. Naszym celem jest zapewnienie płynnej i bezpiecznej transformacji procesów fakturowania w Państwa firmie – bez względu na wielkość organizacji czy branżę.

  • 1. Analiza potrzeb i gotowości organizacji

    Rozpoczynamy od dokładnej analizy obecnych procesów fakturowania, obiegu dokumentów oraz systemów finansowo-księgowych. Pomagamy zidentyfikować obszary wymagające dostosowania do wymogów KSeF.

  • 2. Strategia wdrożenia KSeF

    Przygotowujemy spersonalizowany plan działania obejmujący harmonogram wdrożenia, identyfikację kluczowych punktów integracji oraz rekomendację odpowiednich narzędzi i technologii.

  • 3. Wybór i wdrożenie rozwiązań IT

    Współpracujemy z doświadczonymi partnerami IT, którzy specjalizują się w integracji systemów ERP z KSeF oraz automatyzacji procesów związanych z fakturowaniem. W zależności od potrzeb firmy proponujemy m.in.:

    • integracje API z KSeF,
    • moduły do systemów ERP (np. SAP, Comarch, enova365),
    • platformy chmurowe do obsługi faktur ustrukturyzowanych,
    • rozwiązania typu middleware dla firm korzystających z wielu systemów równolegle.

  • 4. Testy i szkolenia

    Przeprowadzamy testy funkcjonalne oraz szkolimy pracowników z obsługi nowego systemu, zapewniając sprawną adaptację organizacji do pracy z e-fakturami.

  • 5. Stałe wsparcie i aktualizacje

    Oferujemy pomoc także po wdrożeniu – monitorujemy zmiany w przepisach, pomagamy w aktualizacjach i odpowiadamy na bieżące pytania zespołu.

Dlaczego warto?

Doświadczenie i kompetencje – mamy praktyczną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, procesów biznesowych oraz technologii informatycznych.

Współpraca z renomowanymi partnerami IT – rekomendujemy sprawdzone narzędzia, które spełniają wymogi KSeF i są elastyczne względem indywidualnych potrzeb klienta.

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami – nasze rozwiązania spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych w kontekście KSeF.

Masz pytania odnośnie podatków?

marcin otreba

Marcin Otręba

Partner zarządzający
Doradca podatkowy

tel: +48 534 909 534
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Umów się na spotkanie online z ekspertem

 

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy

  Refresh Captcha  
 

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym