Podatek akcyzowy – aktualne informacje oraz planowane zmiany

Cena za uczestnika:
590,00 PLN (netto)
Kod: 2419/2025/ON
On-line, 9 września 2025 - 9 września 2025

Szkolenie „Podatek akcyzowy – aktualne informacje oraz planowane zmiany” to praktyczne omówienie najnowszych przepisów oraz nadchodzących zmian w zakresie akcyzy. Uczestnicy poznają aktualne obowiązki podatników, zasady rejestracji w CRPA i CEWA, prowadzenia składów podatkowych, rozliczania przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz nowe regulacje dotyczące m.in. urządzeń do waporyzacji, energii odnawialnej i obrotu wewnątrzwspólnotowego. Szkolenie ma na celu ułatwienie bieżącego stosowania przepisów i przygotowanie do wdrożenia zmian.

1. Ustawa o podatku akcyzowym:

  • źródła prawa w zakresie akcyzy,
  • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
  • system PUESC - zasady rejestracji w CRPA,
  • zmiany.

2. Kluczowe zagadnienia rozróżniające rozliczanie akcyzy od VAT:

  • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych,
  • deklaracje podatkowe,
  • skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
  • nowe definicje wyrobów akcyzowych.

3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:

  • zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • zaktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
  • termin na dokonanie rejestracji,
  • regulacje przejściowe.

4. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych (CEWA):

  • znaczenie CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
  • warunki stosowania CEWA.

5. Sposób prowadzenia składu podatkowego – kluczowe zagadnienia:

  • skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
  • ewidencja składu podatkowego,
  • zasady zachowania ciągłości pracy składu podatkowego przy zmianie prowadzącego i zezwolenia.

6.Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

  • System EMCS 2 PL,
  • dokumenty do wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  • podmiot wysyłający,
  • podmiot odbierający,
  • dokument elektroniczny e – AD,
  • dokument zastępujący e – AD,
  • raport odbioru i raport wywozu,
  • stosowanie e-DD.

7. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego:

  • wyłączenie z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy z załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej zużywanej w zakładach energochłonnych.

8. Urządzenia do waporyzacji i inne wyroby zawierające nikotynę lub związane z nimi:

  • termin wprowadzenia w życie nowych przepisów,
  • sposób i termin rejestracji na potrzeby akcyzy (w CRPA) działalności dotyczącej urządzeń do waporyzacji, zestawów części do urządzeń do waporyzacji, saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych,
  • kto jest obowiązany do założenia składu podatkowego?
  • warunki założenia składu podatkowego oraz prowadzenia składu podatkowego dla produkcji lub magazynowania urządzeń do waporyzacji, saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych,
  • warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w obrocie krajowym i wewnątrzunijnym dla urządzeń do waporyzacji, saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych,
  • możliwości produkcji urządzeń do waporyzacji, saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych w systemie przedpłat akcyzy,
  • zasady opodatkowania akcyzą zestawów części do urządzeń do waporyzacji,
  • obowiązki ewidencyjne dla działalności dotyczącej urządzeń do waporyzacji, zestawów części do urządzeń do waporyzacji, saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych,
  • reguły składania deklaracji dla działalności dotyczącej urządzeń do waporyzacji, zestawów części do urządzeń do waporyzacji, saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych.

9. Regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej:

  • rejestracja w CRPA,
  • zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
  • produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej,
  • przegląd orzeczeń i interpretacji.

10. Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy:

  • zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,
  • zasady składania zabezpieczenia akcyzowego,
  • rejestracja jako uprawniony odbiorca – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
  • rejestracja jako uprawniony wysyłający – zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
  • dokument e – SAD – zasady sporządzania,
  • raport odbioru – szczegółowe reguły sporządzania,
  • przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru,
  • wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  • warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych.

Termin i czas trwania

9 września 2025: 10:00 - 15:00

Masz pytanie o to szkolenie?

tel: 22 299 23 23
tel: 690 017 860
szkolenia@pcdk.pl

Wszystkie nasze szkolenia objęte są możliwością pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Regionalne programy (RP) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym kraju mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Więcej informacji znajdziesz na stronach https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleń wspiera pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Nabory ogłaszają urzędy. Poziom dofinansowania to dla mikro przedsiębiorcy poziom aż 100%. W pozostałych mały, średnich i dużych przedsiębiorstwach można uzyskać 80%.

Sprawdź nasze dofinansowania

Masz problem z zapisem, pobierz:

Podatek akcyzowy – aktualne informacje oraz planowane zmiany

Zapisz się
Cena:

Osoba zgłaszająca

Dane uczestników

Dane do faktury (Nabywca)

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Aktualności i informacje o KSeF

Wszystkie aktualności

Doradztwo we wdrażaniu KSeF i rozwiązaniach informatycznych – kompleksowe wsparcie z partnerami IT

W związku z nadchodzącym obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), oferujemy kompleksowe doradztwo przy wdrażaniu rozwiązań zgodnych z nowymi przepisami. Naszym celem jest zapewnienie płynnej i bezpiecznej transformacji procesów fakturowania w Państwa firmie – bez względu na wielkość organizacji czy branżę.

  • 1. Analiza potrzeb i gotowości organizacji

    Rozpoczynamy od dokładnej analizy obecnych procesów fakturowania, obiegu dokumentów oraz systemów finansowo-księgowych. Pomagamy zidentyfikować obszary wymagające dostosowania do wymogów KSeF.

  • 2. Strategia wdrożenia KSeF

    Przygotowujemy spersonalizowany plan działania obejmujący harmonogram wdrożenia, identyfikację kluczowych punktów integracji oraz rekomendację odpowiednich narzędzi i technologii.

  • 3. Wybór i wdrożenie rozwiązań IT

    Współpracujemy z doświadczonymi partnerami IT, którzy specjalizują się w integracji systemów ERP z KSeF oraz automatyzacji procesów związanych z fakturowaniem. W zależności od potrzeb firmy proponujemy m.in.:

    • integracje API z KSeF,
    • moduły do systemów ERP (np. SAP, Comarch, enova365),
    • platformy chmurowe do obsługi faktur ustrukturyzowanych,
    • rozwiązania typu middleware dla firm korzystających z wielu systemów równolegle.

  • 4. Testy i szkolenia

    Przeprowadzamy testy funkcjonalne oraz szkolimy pracowników z obsługi nowego systemu, zapewniając sprawną adaptację organizacji do pracy z e-fakturami.

  • 5. Stałe wsparcie i aktualizacje

    Oferujemy pomoc także po wdrożeniu – monitorujemy zmiany w przepisach, pomagamy w aktualizacjach i odpowiadamy na bieżące pytania zespołu.

Dlaczego warto?

Doświadczenie i kompetencje – mamy praktyczną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, procesów biznesowych oraz technologii informatycznych.

Współpraca z renomowanymi partnerami IT – rekomendujemy sprawdzone narzędzia, które spełniają wymogi KSeF i są elastyczne względem indywidualnych potrzeb klienta.

Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami – nasze rozwiązania spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych w kontekście KSeF.

Masz pytania odnośnie podatków?

marcin otreba

Marcin Otręba

Partner zarządzający
Doradca podatkowy

tel: +48 534 909 534
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Umów się na spotkanie online z ekspertem

 

Zostaw nam swoje dane, oddzwonimy

  Refresh Captcha  
 

Wyszukaj szkolenia po słowie kluczowym